Control interno en las entidades públicas
| dc.contributor.advisor | Chaparro García, Fernando | |
| dc.contributor.advisor | Angarita, Jorge Isaac | |
| dc.contributor.apolounab | Chaparro García, Fernando [fernando-chaparro-garcia] | spa |
| dc.contributor.author | Serrano Vesga, Mónica Patricia | |
| dc.contributor.cvlac | Chaparro García, Fernando [0000243663] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Chaparro García, Fernando [NqWM4kMAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.orcid | Chaparro García, Fernando [0000-0001-6723-2672] | spa |
| dc.contributor.researchgate | Chaparro García, Fernando [Fernando_Chaparro] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-05-21T18:54:31Z | |
| dc.date.available | 2024-05-21T18:54:31Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.degree.name | Contador Público | spa |
| dc.description.abstract | El proyecto, tiene por objeto, describir de manera integral, el funcionamiento del control interno en entidades del estado, para que las personas encargadas de su dirección presten sus servicios con suficiencia en la aplicación de instrumentos idóneos de gerencia que fortalezcan el cumplimiento cabal y oportuno de las funciones del Estado. Los planteamientos teóricos que se expresan se sustentan en el conjunto de leyes, decretos y demás normas que regulan la labor fiscalizadora en Colombia al mando del Comité Interinstitucional de Control Interno a nivel nacional, como órgano operativo del consejo asesor del gobierno nacional. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of the project is to comprehensively describe the functioning of internal control in state entities, so that the people in charge of its management provide their services with sufficiency in the application of suitable management instruments that strengthen complete and timely compliance. of the functions of the State. The theoretical approaches expressed are based on the set of laws, decrees and other regulations that regulate oversight work in Colombia under the command of the Interinstitutional Internal Control Committee at the national level, as the operational body of the advisory council of the national government. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Virtual | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCION 1. GENERALIDADES DE LA UNIDAD DE COORDINACION DE CONTROL INTERNO 3 1.1 Unidad Básica del Sistema de Control Interno 4 1.2 Papel de la Oficina de Coordinación de Control Interno 5 1.3 Perfil del Director de la Unidad u Oficina de Control Interno 6 1.4 Estructura Orgánica 8 1.5 Funciones 9 1.6 Plataforma Estratégica 10 1.7 El Control Interno y su Labor de Acompañamiento o Asesoría 12 2. EL CONTROL INTERNO Y EL RIESGO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS 16 2.1 Generalidades 16 2.2 Identificación del Riesgo 17 2.3 Mapa de Riesgos 20 2.3.1 Definición 20 2.3.2 Metodología para la elaboración del Mapa de Riesgos 21 2.3.3 Ejemplo de Elaboración de un mapa de riesgos 22 3. FUNCION EVALUADORA 50 3.1 Planeación 51 3.2 Programa de Auditoría 51 3.3 Ejecución o Examen 52 3.4 Hallazgos 53 3.5 Evidencia 54 3.6 Papeles de Trabajo 54 3.6.1 Archivo de Papeles de Trabajo 55 4. INFORMES 56 4.1 Tipos de Informes 56 4.2 Clasificación y Presentación de los Informes 60 4.3 Estructura de los Informes 61 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 70 BIBLIOGRAFIA | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/24718 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Contaduría Pública | spa |
| dc.relation.references | Acuerdo 001. Congreso General de la República de Colombia. 2000 | spa |
| dc.relation.references | Artículo 209. 269 Constitución Política de Colombia. 1991 | spa |
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| dc.relation.references | Decreto 2173. Congreso General de la República de Colombia. Modificación parcial del decreto 457. 2 de septiembre de 1997 | spa |
| dc.relation.references | Decreto 2539. Congreso General de la República de Colombia. Modificación parcial al decreto 2145. 4 de diciembre de 2000 | spa |
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| dc.relation.references | Directiva Presidencial 04. Andrés Pastrana Arango. Facultad a la Presidencia para la designación de Jefes de Control Interno. 20 de octubre de 2000 | spa |
| dc.relation.references | Directiva Presidencial 09. Andrés pastrana Arango. 4 de diciembre de 1999 | spa |
| dc.relation.references | Ley 190 de 1995. Normas tendientes para preservar la moralidad en la administración pública. 6 de junio de 1995 | spa |
| dc.relation.references | Ley 489. Sistema Nacional de Control Interno. 29 de diciembre de 1998 | spa |
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| dc.relation.references | Resolución Orgánica Nº 05289. Contraloría General de la República. 27 de noviembre de 2001 | spa |
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| dc.subject.keywords | Accounting | spa |
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| dc.subject.keywords | Management | spa |
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