Medición y control de riesgos en los procesos de auditoria de Incubadora Santander S.A

dc.contributor.advisorOyola Moreno, Carlos Alberto
dc.contributor.authorJaimes Muñoz, Martin Andrei
dc.contributor.cvlacOyola Moreno, Carlos Alberto [0001433151]spa
dc.contributor.googlescholarOyola Moreno, Carlos Alberto [SImkTLwAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidOyola Moreno, Carlos Alberto [0000-0003-4259-1120]spa
dc.contributor.researchgateOyola Moreno, Carlos Alberto [Carlos_Oyola_More]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2023-11-17T21:10:54Z
dc.date.available2023-11-17T21:10:54Z
dc.date.issued2017
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractAnalizar y medir los riesgos a los que están expuestos los procesos auditados por el área de control interno de Incubadora Santander S.A; evaluando la aplicación de estándares internacionales de calidad en auditoria, para esto es necesario tener en cuenta el ambiente de control y los riesgos inherentes, de control y detección propios de la auditoria.spa
dc.description.abstractenglishAnalyze and measure the risks to which the processes audited by the internal control area of Incubadora Santander S.A. are exposed; evaluating the application of international quality standards in auditing, for this it is necessary to take into account the control environment and the inherent risks, control and detection of the audit.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Virtualspa
dc.description.tableofcontentsPLAN DE TRABAJO ........................................................................................................... 1 1.1 Medición y control de riesgos en los procesos de auditoria de incubadora Santander s.a ......................................................................................................................... 1 1.2 Descripción del problema ..................................................................................... 1 1.3 Objetivo ................................................................................................................. 1 1.3.1 Objetivo general ............................................................................................ 1 1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................... 1 1.4 Alcance ................................................................................................................. 2 1.5 Justificación .......................................................................................................... 2 1.6 Actividades a desarrollar ....................................................................................... 2 1.7 Cronograma ........................................................................................................... 3 1.8 Recursos ................................................................................................................ 4 1.8.1 Recursos tecnológicos ................................................................................... 4 1.8.2 Recursos bibliográficos ................................................................................. 4 2 DESARROLLO DEL TRABAJO................................................................................. 5 2.1 auditoria interna incubadora Santander s.a ........................................................... 5 2.2 Control .................................................................................................................. 5 2.3 Control Interno ...................................................................................................... 6 2.4 Administración de riesgos ..................................................................................... 6 2.5 Riesgo ................................................................................................................... 6 2.6 Tipos de Riesgos ................................................................................................... 7 Riesgo inherente: ........................................................................................................... 7 Riesgo de control: ......................................................................................................... 7 Riesgo de detección: ..................................................................................................... 7 2.7 Normas internacionales de auditoria. .................................................................... 7 2.8 Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoria .................. 11 Interna. 11 2.8.1 Comparaciones normas sobre atributos. ..................................................... 11 2.8.2 Comparación normas sobre desempeño ...................................................... 13 2.9 Normas internacionales de control calidad. ........................................................ 15 2.10 tipos de riesgos en la compañía ........................................................................... 15 2.10.1 riesgos inherentes ........................................................................................ 15 2.10.2 riesgos de control: ....................................................................................... 16 2.10.3 riesgos de detección .................................................................................... 16 3 conclusiones ................................................................................................................ 17 4 recomendaciones ......................................................................................................... 17spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/22827
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesLa auditoría interna y riesgos en auditoria (textos), autora Ederlys Hernández Meléndez, Licenciada en dirección de la Economía, Universidad Central Marta Abreu de las Villas, docente de la Universidad Jose Martí de SanciSpiritus; Cuba.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
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dc.subject.keywordsFinancial analysisspa
dc.subject.lembContabilidadspa
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dc.subject.proposalAuditoríaspa
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dc.titleMedición y control de riesgos en los procesos de auditoria de Incubadora Santander S.Aspa
dc.title.translatedMeasurement and control of risks in the audit processes of incubator Santander S.Aspa
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