Autoevaluación de controles

dc.contributor.advisorRangel Blanco, Héctor Daniel
dc.contributor.authorRuiz Restrepo, Gladys Stella
dc.contributor.cvlacRangel Blanco, Héctor Daniel [0002057752]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2024-05-28T12:31:54Z
dc.date.available2024-05-28T12:31:54Z
dc.date.issued2012
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractCon la autoevaluación de control, la Auditoría Interna contribuirá en la vía para ayudar a la organización a incrementar su habilidad de alcanzar los objetivos de negocio, usando el conocimiento de las personas que la conforman, quiénes son los responsables del cumplimiento de las metas. La autoevaluación de control es un proceso proactivo que fomenta el trabajo en equipo, evaluando y recomendando mejoras para incrementar la posibilidad de alcanzar los objetivos organizacionales.spa
dc.description.abstractenglishWith the control self-assessment, the Internal Audit will contribute to helping the organization increase its ability to achieve business objectives, using the knowledge of the people who make it up, who are responsible for meeting the goals. Control self-assessment is a proactive process that encourages teamwork, evaluating and recommending improvements to increase the possibility of achieving organizational objectives.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Virtualspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................... 8 1. PLAN DE TRABAJO ........................................................................................................................... 7 1.1 TITULO DEL PLAN DE TRABAJO ................................................................................................... 7 1.2 PROBLEMATICA ................................................................................................................................. 7 1.3 OBJETIVO ............................................................................................................................................. 7 1.3.1 Objetivo General ............................................................................................................................ 7 1.3.2 Objetivos Específicos .................................................................................................................... 8 1.4 ALCANCE ............................................................................................................................................. 8 1.5 JUSTIFICACION .................................................................................................................................. 8 1.6 ACTIVIDADES A DESARROLLAR ................................................................................................... 9 1.7 CRONOGRAMA .................................................................................................................................. 9 1.8 RECURSOS .......................................................................................................................................10 1.8.1 Recursos Tecnológicos .............................................................................................................10 1.8.2 Recursos Humanos ....................................................................................................................10 1.8.3 Recursos Bibliográficos .............................................................................................................11 1.8.4 Recursos Físicos ........................................................................................................................11 2. DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO ....................................................................................12 2.1 IDENTIFICAR CONTROLES PARA LA AUTOEVALUACIÓN ....................................................12 2.2 APERTURA DE FORO .....................................................................................................................14 2.3 PRESENTAR PROPUESTA A LA GERENCIA NACIONAL DE AUDITORÍA .........................15 2.4 ESTABLECER CRITERIOS Y PARÁMETROS. ...........................................................................15 2.5 PRUEBA PILOTO ..............................................................................................................................17 2.6 EFECTUAR AJUSTES .....................................................................................................................19 3. CONCLUSIONES ..............................................................................................................................22 4. RECOMENDACIONES .....................................................................................................................23 BIBLIOGRAFIA ..........................................................................................................................................24 ANEXOS .....................................................................................................................................................25spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/24866
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesBLANCO LUNA, Yanel -Manual de Auditoría y de Revisoría Fiscal, Ecoe ediciones, octava edición, 2004, Colombia.spa
dc.relation.referencesMANTILLA, Samuel Alberto, Control interno – Estructura conceptual integrada (Traducción), Ecoe ediciones, 1999, Colombia.spa
dc.relation.referencesKincaid, James y Otros. Certificación en Autoevaluación de Control, Guía de Estudio. IIA, 2008, EE UU de América.spa
dc.relation.referencesSlosse, Carlos A. y Goridiez, Juan C. -Auditoría un nuevo enfoque empresarial-Ediciones Machi Kell, Walter G. y Boynton, William C. -Auditoría Moderna -Ediciones Cecsa Coso (Control interno estructurado conceptual integrada).spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
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dc.titleAutoevaluación de controlesspa
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