Evaluación del control interno y presentación de una propuesta de control para el área de facturación y cartera división alimentos, aplicando la Metodología COSO a la empresa Maicito S.A

dc.contributor.advisorMantilla Medina, Jorge Enrique
dc.contributor.advisorPérez Ortiz, Sandra Milena
dc.contributor.apolounabPérez Ortiz, Sandra Milena [sandra-milena-perez-ortiz]spa
dc.contributor.authorTarquino Torres, Juan Carlos
dc.contributor.cvlacPérez Ortiz, Sandra Milena [0001329766]spa
dc.contributor.orcidPérez Ortiz, Sandra Milena [0000-0002-6186-4158]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2012spa
dc.date.accessioned2023-06-05T13:30:49Z
dc.date.available2023-06-05T13:30:49Z
dc.date.issued2012
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractCon este informe, se pretende revisar cada procedimiento del Área, analizar y evaluar los controles, y obtener un resultado para la propuesta de control basado en la metodología COSO. Se detallarán los procedimientos realizados de acuerdo al cronograma y plan de trabajo, que está en conocimiento de la Firma, del Asesor Temático y asesor de prácticas. Así mismo se detallarán los procedimientos a realizar como propuesta de control. Como soporte de este trabajo, se anexan las evidencias y notificaciones de lo encontrado al interior de la organización, que se le han entregado al jefe encargado, como papeles de trabajo del proceso realizado.spa
dc.description.abstractenglishWith this report, it is intended to review each procedure of the Area, analyze and evaluate the controls, and obtain a result for the control proposal based on the COSO methodology. The procedures carried out according to the schedule and work plan will be detailed, which is known to the Firm, the Thematic Advisor and the internship advisor. Likewise, the procedures to be carried out as a control proposal will be detailed. As support for this work, the evidence and notifications of what was found within the organization are attached, which have been delivered to the head in charge, as work papers of the process carried out.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsPLAN DE TRABAJO DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/20200
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesEstatuto Tributario: estatutotributario.com http://www.estatutotributario.com/procesa1.php?texto=617spa
dc.relation.referencesMaicito S.A. Maicito.com http://maicito.com/pdtos.htmspa
dc.relation.referencesUniversidad Autónoma De Bucaramanga. Unab.edu.co http://www.unabvirtual.edu.co/spa
dc.relation.referencesOHTG & Asociados Ltda. ohtg.com http://ohtg.com.co/spa
dc.relation.referencesInforme COSO http://www.gerencie.com/el-informe-coso.htmlspa
dc.relation.referencesLos Recursos Humanos “Importancia Auditor Interno en las organizaciones” http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/5148-la-importancia-del-auditor-interno-en-las-organizaciones.htmlspa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordsTax inspectionspa
dc.subject.keywordsAccounting systematizationspa
dc.subject.keywordsInternal controlspa
dc.subject.keywordsConstitution by mergerspa
dc.subject.keywordsInternal auditspa
dc.subject.keywordsPortfolio (Accounting)spa
dc.subject.keywordsAccounts receivablespa
dc.subject.keywordsCommercial documentsspa
dc.subject.lembContabilidadspa
dc.subject.lembNegociosspa
dc.subject.lembAdministraciónspa
dc.subject.lembAuditoría internaspa
dc.subject.lembCartera (Contabilidad)spa
dc.subject.lembCuentas por cobrarspa
dc.subject.lembDocumentos comercialesspa
dc.subject.proposalRevisoría fiscalspa
dc.subject.proposalSistema contablespa
dc.subject.proposalControl internospa
dc.subject.proposalConstitución por fusiónspa
dc.titleEvaluación del control interno y presentación de una propuesta de control para el área de facturación y cartera división alimentos, aplicando la Metodología COSO a la empresa Maicito S.Aspa
dc.title.translatedEvaluation of internal control and presentation of a control proposal for the billing area and food division portfolio, applying the coso methodology to the company Maicito S.A.spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
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dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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