Manual de auditoría interna para la empresa de Telecomunicaciones de Armenia "Telearmenia"

dc.contributor.advisorMantilla Blanco, Samuel Alberto
dc.contributor.advisorGalán Quiroz, Leonor
dc.contributor.advisorVásquez Tristancho, Gabriel
dc.contributor.authorMontes Salazar, Carlos Alberto
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialArmenia (Quindío, Colombia)spa
dc.date.accessioned2025-03-04T18:25:23Z
dc.date.available2025-03-04T18:25:23Z
dc.date.issued1994
dc.degree.nameEspecialista en Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
dc.description.abstractEl presente manual está sujeto a la Ley 87 del proceso de trabajo del control interno eficiente para el total cumplimiento de procedimientos de cada dependencia. 1993, y orienta de una manera las normas y Este trabajo Procedimientos contiene las políticas para evaluar el control general y interno, sus objetivos, pruebas y áreas del proceso de guías mi, gestión empresarial. en las diferentes Esto permitirá a la gerencia determinar la confiabilidad, del sistema y el nivel de cumplimiento dependencias. calidad y eficiencia de cada una de La evaluación del control interno permitirá proferir conceptos respecto a la calidad y eficiencia de las actividades, la salvaguarda de activos, el registro confiable y oportuno de las transacciones y la existencia de adecuados niveles de autorización, responsabilidad y delegación; así como en lo referente a las políticas, planes, proyectos y programas de la entidad.spa
dc.description.abstractenglishThis manual is subject to Law 87 of the efficient internal control work process for full compliance with the procedures of each department. 1993, and guides in a way the standards and This work Procedures contains the policies to evaluate the general and internal control, its objectives, tests and areas of the process of my guides, business management. in the different This will allow management to determine the reliability, quality and efficiency of each of the dependencies. The evaluation of internal control will allow to utter concepts regarding the quality and efficiency of the activities, the safeguarding of assets, the reliable and timely registration of transactions and the existence of adequate levels of authorization, responsibility and delegation; as well as in relation to the policies, plans, projects and programs of the entity.spa
dc.description.degreelevelEspecializaciónspa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción Capítulo I Generalidades Antecedentes Capítulo II Capítulo IV Capítulo V Capítulo VI Capítulo VII Capítulo VIII Capítulo IX Capítulo XII Capítulo XIII Capítulo XIVspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/28586
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programEspecialización en Revisoría Fiscal y Auditoría Externaspa
dc.publisher.programidERFB-1823
dc.relation.references.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsTaxation lawspa
dc.subject.keywordsTax auditingspa
dc.subject.keywordsTax collectionspa
dc.subject.keywordsTax lawspa
dc.subject.keywordsGeneral Policiesspa
dc.subject.keywordsInternal controlspa
dc.subject.keywordsAccounting systemspa
dc.subject.keywordsInternal auditspa
dc.subject.keywordsBusiness comptrollerspa
dc.subject.keywordsControl self-assessment (Audit)spa
dc.subject.lembDerecho fiscalspa
dc.subject.lembAuditoría fiscalspa
dc.subject.lembRecaudación de impuestosspa
dc.subject.lembDerecho tributariospa
dc.subject.lembAuditoría internaspa
dc.subject.lembContraloría de empresasspa
dc.subject.lembAutoevaluación de control (Auditoría)spa
dc.subject.proposalControl fiscalspa
dc.subject.proposalPolíticas generalesspa
dc.subject.proposalControl internospa
dc.subject.proposalSistema contablespa
dc.titleManual de auditoría interna para la empresa de Telecomunicaciones de Armenia "Telearmenia"spa
dc.title.translatedInternal Audit Manual for the Armenian Telecommunications Company "Telearmenia"spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
dc.type.redcolhttp://purl.org/redcol/resource_type/TP

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