Sistema de auditoría y control interno aplicable a contratos de asociación para minerales radiactivos en la Compañía Colombiana de Uranio - COLURANIO S.A

dc.contributor.advisorHernández B., Hernando
dc.contributor.authorBueno Mogollón, Luz Marina
dc.contributor.authorGómez Mantilla, Gilberto
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2026-02-10T21:29:58Z
dc.date.available2026-02-10T21:29:58Z
dc.date.issued1982
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractEl desarrollo del proyecto va encaminado a elaborar un sistema de auditoría que le permita a Coluranio controlar la veracidad y racionalidad de los gastos e inversiones incurridas en el adelanto de los contratos de Asociación. También, se analizará ciertas cláusulas de los contratos que implique para Coluranio y por ende para el Gobierno Colombiano situaciones económicas que redunden en su perjuicio ya sea en el desarrollo o por terminación unilateral de los contratos. Además, se expondrá una serie de posibles alternativas mediante los cuales se pueda llevar a cabo el sistema de auditoría propuesto y se indicará cuál será la mejor alternativa de ejecución del mismo.spa
dc.description.abstractenglishThe project aims to develop an auditing system that will allow Coluranio to verify the accuracy and rationality of the expenses and investments incurred in advancing the Association agreements. It will also analyze certain clauses in the agreements that could create financial losses for Coluranio, and consequently for the Colombian government, either during the development of the agreements or through unilateral termination of the contracts. Furthermore, a series of possible alternatives for implementing the proposed auditing system will be presented, and the most effective implementation method will be identified.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsINTRODUCCION 1 1. CONSIDERACIONES Y ANALISIS DE LOS CONTRATOS DE ASOCIACION PARA LA EXPLORACION, EXPLOTACION Y MONTAJE DE MINERALES RADIACTIVOS 5 1.1 DE LA CUENTA CONJUNTA 5 1.1.1 De la Rendición del Estado de La Cuenta 6 1.1.2 Adquisición de Activos Fijos 8 1.1.3 Venta de Activos Fijos 10 1.1.4 Gastos Generales - Actualización 11 1.1.5 Racionalidad de los gastos de Exploración y Explotación 13 1.2 ASPECTOS GENERALES 14 1.2.1 Contraloría 15 1.2.2 Junta de Control 15 1.2.3 Obligaciones en Caso de Terminación de los Contratos 2. PROCEDIMIENTOS Y PROGRAMAS A SEGUIR PARA EL CONTROL INTERNO 17 2.1 INMOVILIZACIONES ADQUIRIDAS 24 2.1,1 Material de Exploración y Equipo de Campo 27 2.1,1.1 Programa de Auditoría 27 2.1. 1.2 Papeles de Trabajo 30 2.1.2 Vehículos Automotores 33 2.1.2.1 Programa de Auditoría 33 2.1.2.2 Papeles de Trabajo 36 2.1.3 Muebles Oficina y Bodega - Equipo Oficina y Bodega 41 2.1.3.1 Programa de Auditoría 41 2.1.3,2 Papeles de Trabajo 44 2.1.4 Muebles y Enseres - Casa Habitación 48 2.1.4.1 Programa de Auditoría 48 2.1.4.2 Papeles de Trabajo 51 2.2 IMPORTACION DE DOLARES 58 2,2.1 Empréstitos de la Casa Matriz 58 22. 1.1 Programa de Auditoría 59 2.2.1.2 Papeles de Trabajo 61 2.2.2 Empréstitos de Otras Entidades Extranjeras 64 2.3 HONORARIOS POR ASESORIAS ESPECIALIZADAS DE LA CASA MATRIZ 64 2.3.1 Programa de Auditoría 67 2.3.2 Papeles de Trabajo 69 2.4 GASTOS GENERALES 73 2.4.1 Gastos Susceptibles del Sobrecargo del 5% 74 2.4.1.1 Programa de Auditoría 75 2.4.1.2 Papeles de Trabajo 80 2.4.2 Gastos Susceptibles del Sobrecargo del 15% 85 2.4.2.1 Programa de Auditoría 87 2.4.2.2 Papeles de Trabajo 92 2.5 AVANCES Y PRESUPUESTOS 97 2.5.1 Del Asociado 98 2.5.1.1 Programa de Auditoría 98 2.5.2 De Coluranio 100 2. 5.2.1 Programa de Auditoría 100 2.6 INFORME DE AUDITORIA 101 3. ALTERNATIVAS Y PROPOSICIONES PARA LA EJECUCION DEL SISTEMA DE CONTROL EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACION 110 3.1 AUDITORIA INTERNA 110 3.1.1 Organización 113 3. 1.1.1 Objetivos 113 3.1.1.2 Organigrama 115 3.1.1,3 Descripción de Cargos 115 3.1.2 F unciones 117 3.1.2.1 Auditor General 117 3.1.2.2 Auxiliar de Auditoria 119 3.1.2.3 Secretaria 121 3.1.3 Procedimiento para hacer la Auditoría 127 3.1.4 El Informe de Auditoría 128 3.1.4.1 Tipo de Informe 129 3.1.4.2 Enfoque del Informe 129 3.1.4.3 Estilo del Informe 130 3.1.5 Ventajas y Desventajas 131 3.2 AUDITORIA EXTERNA 132 3.2,1 Ventajas y Desventajas 133 3.3 DIAGRAMA PARA EL PROCEDIMIENTO DE LA AUDITORIA EN LOS CONTRATOS DE ASOCIACION - EJEMPLO 134 4. CONCLUSIONES 137 GLOSARIO 140 BIBLIOGRAFIA 142spa
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dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
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dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.publisher.programidCOP-1785
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dc.titleSistema de auditoría y control interno aplicable a contratos de asociación para minerales radiactivos en la Compañía Colombiana de Uranio - COLURANIO S.Aspa
dc.title.translatedAudit and internal control system applicable to association contracts for radioactive minerals in the Colombian Uranium Company - COLURANIO S.Aspa
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