Creación y aplicación de un sistema de control interno para el Departamento de Cartera y Tesorería en Asehogar en Bucaramanga

dc.contributor.advisorMachado Galvis, Jorge Enrique
dc.contributor.authorContreras Delgado, Ana Cristina
dc.contributor.authorForero Rodríguez, Claudia Stella
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.date.accessioned2025-03-28T13:50:52Z
dc.date.available2025-03-28T13:50:52Z
dc.date.issued2002
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractDebido a la globalización de la economía y a la creciente lucha por mantener la posición ya adquirida dentro de un mercado y de lograr nuevos clientes los administradores de las pequeñas y medianas empresas descuidan los controles internos, lo cual trae consecuencias que aunque imperceptibles terminan por afectar económicamente a los entes. Problemas como el hurto, el fraude y el mal uso de los recursos tienen su origen en la escasez o uso inadecuado de los controles existentes, esto se podría evitar si la administración desarrollará actividades encaminadas a la consecución y fortalecimiento de un Sistema de Control Interno eficiente, que le permita tener la seguridad de que las decisiones tomadas son las más acertadas, que la información financiera es fidedigna, y que se cumple con las normas y regulaciones exigidas para el desarrollo del objeto social.spa
dc.description.abstractenglishDue to the globalization of the economy and the growing struggle to maintain market positions and attract new clients, managers of small and medium-sized businesses neglect internal controls, resulting in consequences that, although imperceptible, ultimately impact the entities financially. Problems such as theft, fraud, and misuse of resources stem from the scarcity or improper use of existing controls. This could be avoided if management developed activities aimed at achieving and strengthening an efficient Internal Control System, ensuring that decisions are made with the best judgment, that financial information is reliable, and that the rules and regulations required for the development of the corporate purpose are complied with.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsIntroducción Objetivos Diagnóstico de la empresa Referente teórico Estudio del ambiente de control Valoración de riesgos Actividades de control Información y comunicación Monitoreo Propuesta para implementar el recolector de datos 110 Recomendaciones Conclusiones Glosariospa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/28831
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.publisher.programidCOP-1785
dc.relation.referencesCONOCIMIENTO, METODOLOGÍA E INVESTIGACIÓN CONTABLE Samuel Alberto Mantilla y Gabriel Vásquez Tristancho. Editora Roesga. Santafé de Bogotá, D.C. Colombia, 1997.spa
dc.relation.referencesCONTROL INTERNO ESTRUCTURA CONCEPTUAL INTEGRADA. COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION(COSO). Samuel Alberto Mantilla Blanco, Traductor. Ecoe Ediciones. Santafé de Bogotá, Colombia, marzo de 2000.spa
dc.relation.referencesEL MANEJO DE LAS ORGANIZACIONES, SU AUDITORIA Y CONTROL. Juan Manuel Lazcano Seres. Me GrawHill. México, 1996.spa
dc.relation.referencesAUDITORIA MODERNA. Walter G. Kell y otros. Editorial Continental S.A. México, 1995.spa
dc.relation.referencesAUDITORIA UN NUEVO ENFOQUE EMPRESARIAL. Carlos A Slosse y otros Ediciones Macchi. Buenos Aires, 1991.spa
dc.relation.referencesAUDITORIA Y CONTROL INTERNO. Gustavo Cepeda. Editorial Me Graw Hill. Santafe de Bogotá, 2000.spa
dc.relation.referencesNORMAS TECNICAS COLOMBIANAS SOBRE DOCUMENTACIÓN ICONTEC. Edición 2002.spa
dc.relation.referencesDICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. Editorial Cultural S.A. Madrid - España. Edición 1999. www.mincomex.gov.co.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordsEconomyspa
dc.subject.keywordsTrustworthyspa
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dc.subject.keywordsInternal auditspa
dc.subject.keywordsSmall and medium businessspa
dc.subject.keywordsCompany comptroller's officespa
dc.subject.keywordsControl self-assessment (Audit)spa
dc.subject.lembContabilidadspa
dc.subject.lembNegociosspa
dc.subject.lembAdministraciónspa
dc.subject.lembAuditoría internaspa
dc.subject.lembPequeña y mediana empresaspa
dc.subject.lembContraloría de empresasspa
dc.subject.lembAutoevaluación de control (Auditoría)spa
dc.subject.proposalEconomíaspa
dc.subject.proposalFidedignaspa
dc.subject.proposalTesoreríaspa
dc.subject.proposalProductos de limpiezaspa
dc.titleCreación y aplicación de un sistema de control interno para el Departamento de Cartera y Tesorería en Asehogar en Bucaramangaspa
dc.title.translatedCreation and implementation of an internal control system for the Portfolio and Treasury Department at Asehogar in Bucaramangaspa
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dc.type.localTrabajo de Gradospa
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