Auditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control interno
| dc.contributor.advisor | Reyes Maldonado, Nidia Marcela | |
| dc.contributor.author | Castellanos Pedraza, Zulma Rubiela | |
| dc.contributor.cvlac | Reyes Maldonado, Nidia Marcela [0001009532] | spa |
| dc.contributor.googlescholar | Reyes Maldonado, Nidia Marcela [tppW8JkAAAAJ] | spa |
| dc.contributor.orcid | Reyes Maldonado, Nidia Marcela [000003-4401-09320-0] | spa |
| dc.coverage.campus | UNAB Campus Bucaramanga | spa |
| dc.coverage.spatial | Bucaramanga (Santander, Colombia) | spa |
| dc.coverage.temporal | 2008 | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-05-26T01:28:20Z | |
| dc.date.available | 2023-05-26T01:28:20Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.degree.name | Contador Público | spa |
| dc.description.abstract | Los controles internos cada vez mas son percibidos como solución a una variedad de problemas potenciales que se puedan presentar en las organizaciones, la alta administración debe crear un ambiente de control adecuado para mantener a la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad, en la consecución de su misión y minimizar los riesgos que se puedan presentar en el ejercicio normal de sus actividades. Es por eso que en Casa Diesel se hace necesario implementar un adecuado sistema de control interno, que le permita a la empresa, una mejora continua en todos sus procesos, con el fin de proporcionar seguridad razonable. | spa |
| dc.description.abstractenglish | Internal controls are increasingly perceived as a solution to a variety of potential problems that may arise in organizations, senior management must create an adequate control environment to keep the company in the direction of its profitability objectives, in the achievement of its mission and minimize the risks that may arise in the normal exercise of its activities. That is why at Casa Diesel it is necessary to implement an adequate internal control system, which allows the company continuous improvement in all its processes, in order to provide reasonable security. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.learningmodality | Modalidad Presencial | spa |
| dc.description.tableofcontents | PLAN DE TRABAJO AUDITORÍA OPERACIONAL A LOS PROCESOS DEL AREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOS | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UNAB | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.unab.edu.co | spa |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12749/20077 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Economía y Negocios | spa |
| dc.publisher.grantor | Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado Contaduría Pública | spa |
| dc.relation.references | MANTILLA B. Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. Santafé de Bogotá. Ecoes ediciones. | spa |
| dc.relation.references | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Tesis y otros trabajos de grado. Bogotá: ICONTEC., 1996. 132 p. NTC. 1486 | spa |
| dc.relation.references | WHITTINGTON. O. Ray, PANY Kurt. Auditoria un enfoque integral. Santafé de Bogotá. Mc Graw Hill. | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject.keywords | Accounting | spa |
| dc.subject.keywords | Business | spa |
| dc.subject.keywords | Management | spa |
| dc.subject.keywords | Internal control system | spa |
| dc.subject.keywords | Cost effectiveness | spa |
| dc.subject.keywords | Risk | spa |
| dc.subject.keywords | Sale of spare parts | spa |
| dc.subject.keywords | Heavy machinery | spa |
| dc.subject.keywords | Internal audit | spa |
| dc.subject.keywords | Company comptroller | spa |
| dc.subject.lemb | Contabilidad | spa |
| dc.subject.lemb | Negocios | spa |
| dc.subject.lemb | Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Auditoría interna | spa |
| dc.subject.lemb | Contraloría de empresas | spa |
| dc.subject.proposal | Sistema de control interno | spa |
| dc.subject.proposal | Rentabilidad | spa |
| dc.subject.proposal | Riesgo | spa |
| dc.subject.proposal | Venta de repuestos | spa |
| dc.subject.proposal | Maquinaria pesada | spa |
| dc.title | Auditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control interno | spa |
| dc.title.translated | Operational audit of the processes of the billing and portfolio area and design of an internal control manual | spa |
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| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
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