Auditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control interno

dc.contributor.advisorReyes Maldonado, Nidia Marcela
dc.contributor.authorCastellanos Pedraza, Zulma Rubiela
dc.contributor.cvlacReyes Maldonado, Nidia Marcela [0001009532]spa
dc.contributor.googlescholarReyes Maldonado, Nidia Marcela [tppW8JkAAAAJ]spa
dc.contributor.orcidReyes Maldonado, Nidia Marcela [000003-4401-09320-0]spa
dc.coverage.campusUNAB Campus Bucaramangaspa
dc.coverage.spatialBucaramanga (Santander, Colombia)spa
dc.coverage.temporal2008spa
dc.date.accessioned2023-05-26T01:28:20Z
dc.date.available2023-05-26T01:28:20Z
dc.date.issued2008
dc.degree.nameContador Públicospa
dc.description.abstractLos controles internos cada vez mas son percibidos como solución a una variedad de problemas potenciales que se puedan presentar en las organizaciones, la alta administración debe crear un ambiente de control adecuado para mantener a la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad, en la consecución de su misión y minimizar los riesgos que se puedan presentar en el ejercicio normal de sus actividades. Es por eso que en Casa Diesel se hace necesario implementar un adecuado sistema de control interno, que le permita a la empresa, una mejora continua en todos sus procesos, con el fin de proporcionar seguridad razonable.spa
dc.description.abstractenglishInternal controls are increasingly perceived as a solution to a variety of potential problems that may arise in organizations, senior management must create an adequate control environment to keep the company in the direction of its profitability objectives, in the achievement of its mission and minimize the risks that may arise in the normal exercise of its activities. That is why at Casa Diesel it is necessary to implement an adequate internal control system, which allows the company continuous improvement in all its processes, in order to provide reasonable security.spa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.learningmodalityModalidad Presencialspa
dc.description.tableofcontentsPLAN DE TRABAJO AUDITORÍA OPERACIONAL A LOS PROCESOS DEL AREA DE FACTURACIÓN Y CARTERA Y DISEÑO DE UN MANUAL DE CONTROL INTERNO CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BIBLIOGRAFIA ANEXOSspa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.identifier.instnameinstname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABspa
dc.identifier.reponamereponame:Repositorio Institucional UNABspa
dc.identifier.repourlrepourl:https://repository.unab.edu.cospa
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12749/20077
dc.language.isospaspa
dc.publisher.facultyFacultad Economía y Negociosspa
dc.publisher.grantorUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABspa
dc.publisher.programPregrado Contaduría Públicaspa
dc.relation.referencesMANTILLA B. Samuel Alberto. Control interno estructura conceptual integrada. Santafé de Bogotá. Ecoes ediciones.spa
dc.relation.referencesINSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Tesis y otros trabajos de grado. Bogotá: ICONTEC., 1996. 132 p. NTC. 1486spa
dc.relation.referencesWHITTINGTON. O. Ray, PANY Kurt. Auditoria un enfoque integral. Santafé de Bogotá. Mc Graw Hill.spa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia*
dc.rights.localAbierto (Texto Completo)spa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/*
dc.subject.keywordsAccountingspa
dc.subject.keywordsBusinessspa
dc.subject.keywordsManagementspa
dc.subject.keywordsInternal control systemspa
dc.subject.keywordsCost effectivenessspa
dc.subject.keywordsRiskspa
dc.subject.keywordsSale of spare partsspa
dc.subject.keywordsHeavy machineryspa
dc.subject.keywordsInternal auditspa
dc.subject.keywordsCompany comptrollerspa
dc.subject.lembContabilidadspa
dc.subject.lembNegociosspa
dc.subject.lembAdministraciónspa
dc.subject.lembAuditoría internaspa
dc.subject.lembContraloría de empresasspa
dc.subject.proposalSistema de control internospa
dc.subject.proposalRentabilidadspa
dc.subject.proposalRiesgospa
dc.subject.proposalVenta de repuestosspa
dc.subject.proposalMaquinaria pesadaspa
dc.titleAuditoría operacional a los procesos del área de facturación y cartera y diseño de un manual de control internospa
dc.title.translatedOperational audit of the processes of the billing and portfolio area and design of an internal control manualspa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersion
dc.type.localTrabajo de Gradospa
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